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老師,請問一下以前年度的稅費(fèi)沒有結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,現(xiàn)在調(diào)整的話怎么調(diào)整呢?之前做的沒超30萬的收入的稅費(fèi),都是結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的,然后這個(gè)分錄沒有做到,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么來調(diào)呢?

84784957| 提問時(shí)間:10/29 11:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅的利潤分配,未分配利潤 匯算清繳納稅調(diào)增
10/29 11:50
郭老師
10/29 11:50
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅 貸利潤分配,未分配利潤
84784957
10/29 14:07
是不是也可以用以前年度損益調(diào)整
郭老師
10/29 14:07
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的對(duì)的
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