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月末,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),怎么做會計分錄

84784958| 提問時間:10/29 09:14
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
月末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),說明企業(yè)有留抵稅額,會計分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 此時“應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目借方余額,表示留抵稅額,無需再做其他結(jié)轉(zhuǎn)分錄,留待下期繼續(xù)抵扣。
10/29 09:16
84784958
10/29 09:18
預(yù)繳稅款怎么做賬?
暖暖老師
10/29 09:20
借應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值 貸銀行存款
84784958
10/29 09:43
當(dāng)月先預(yù)繳稅款,然后當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)也大于銷項(xiàng)。怎么做分錄?
暖暖老師
10/29 09:45
預(yù)繳稅款的會計分錄 - 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),說明有留抵稅額,會計分錄如下 - 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 此時“應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目借方余額,表示留抵稅額。預(yù)繳的增值稅在后續(xù)實(shí)際計算應(yīng)納稅額時可以用于抵減。如果最終有多預(yù)繳的情況,可以申請退稅或抵減下期應(yīng)納稅額;如果預(yù)繳不足,在申報時補(bǔ)繳差額。
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