問(wèn)題已解決

老師你好,未開(kāi)票收入跨年補(bǔ)開(kāi)票怎么做分錄呢

84784995| 提問(wèn)時(shí)間:10/22 17:32
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)借應(yīng),應(yīng)收賬款貸,以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
10/22 17:34
84784995
10/22 17:53
那開(kāi)票時(shí)怎么做呢?未開(kāi)票入賬與開(kāi)票的金額不一致的怎么處理?
宋生老師
10/22 17:54
你好,你之前已經(jīng)報(bào)過(guò)未開(kāi)票收入了,是嗎?
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