問題已解決

小規(guī)模公司,本季度紅沖了上季度的1%的專票,現(xiàn)在本季度1%專票不含稅金額為 -1000元,稅額 -10元, 3%專票不含稅額為 20000元,稅額為600元,普票1%不含稅金額為 1500元,稅額 15 元,請問申報(bào)表怎么填寫?申報(bào)表第18行本期應(yīng)納稅減征額應(yīng)填寫多少?

m75034266| 提問時(shí)間:10/22 13:27
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 按紅沖之后的填寫哦 不含收入填寫19000
10/22 13:27
樸老師
10/22 13:28
稅額減免是19000*2% 這個(gè)金額的
樸老師
10/22 13:28
這個(gè)是專票的 再加上普票的稅額哈
m75034266
10/22 13:33
老師 3%專票是 20000元,不能減免的吧
樸老師
10/22 13:33
同學(xué)你好 如果開的三個(gè)點(diǎn)的專票那就按三個(gè)點(diǎn)交稅
m75034266
10/22 13:34
1%專票 是 -1000元,負(fù)數(shù)還能減免嗎?
樸老師
10/22 13:36
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
m75034266
10/22 13:41
應(yīng)納稅減免額 是按不含稅金額 -1000*2%= -20元 ,對嗎??
樸老師
10/22 13:48
同學(xué)你好 對的 是這樣
m75034266
10/22 14:24
減免額 填 負(fù)數(shù),比對能通過嗎?
樸老師
10/22 14:27
那你就不填寫直接提交
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