問題已解決
請問本公司本月銷項(xiàng)金額為7075.47元,銷項(xiàng)稅額:424.53元 取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票2279.21元,進(jìn)項(xiàng)稅額:22.79元進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證 請問怎么做分錄?
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速問速答確認(rèn)銷售收入時(shí):
借:應(yīng)收賬款等 7500
貸:主營業(yè)務(wù)收入 7075.47
貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)424.53
取得并認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí):
借:庫存商品等 2279.21
貸:應(yīng)付賬款等 2279.21
借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)22.79
貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 22.79
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:
應(yīng)交增值稅 = 銷項(xiàng)稅額 424.53 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 22.79 = 401.74 元
借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)401.74
貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 未交增值稅 401.74
10/16 11:41
m638357618
10/16 11:45
你好,老師,下月實(shí)際繳納應(yīng)交增值稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
樸老師
10/16 11:47
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸銀行存款
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