問(wèn)題已解決

就是我去年增值稅多交了,附加稅也交了,然后次月增值稅退回,附加稅是不退的,今年我要交增值稅,附加稅系統(tǒng)直接抵掉了,這樣我憑證怎么做附加稅?

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:09/13 10:39
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你這個(gè)應(yīng)該將去年多交的部分補(bǔ)錄,比如計(jì)入其他應(yīng)收款,然后現(xiàn)在抵減?其他應(yīng)收款
09/13 10:41
84785010
09/13 10:45
去年多交的是正常計(jì)提,繳納 那怎么做 怎么補(bǔ)錄呢
宋生老師
09/13 10:47
你好,你多計(jì)提了,多繳納了 紅字分錄沖減拖計(jì)提的部分,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交城建稅,教育費(fèi)附加等。貸稅金及附加(或者以前年度損益調(diào)整) 然后再借其他應(yīng)收款,貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交城建稅,教育費(fèi)附加等
84785010
09/13 10:54
其他應(yīng)收款掛個(gè)什么科目?那這個(gè)月直接抵扣的附加稅,要正常計(jì)提,是吧
宋生老師
09/13 10:54
你好,是的,正常計(jì)提。 你可以進(jìn)入其他應(yīng)收款預(yù)付稅金
84785010
09/13 11:11
是不是這樣理解,我紅沖去年計(jì)提的,掛個(gè)其他應(yīng)收款預(yù)付稅金,這個(gè)月正常計(jì)提,然后無(wú)需繳納就按借借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交城建稅,教育費(fèi)附加等,貸其他應(yīng)收款,
宋生老師
09/13 11:12
你好,是的就是這樣子
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