問題已解決

我們公司新收購了一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu),該機(jī)構(gòu)有大量學(xué)員未消課的預(yù)收款,我們現(xiàn)在重新建賬! 這部分未消課的學(xué)員學(xué)費(fèi)被之前老板拿走 例如課消余額20萬我怎么做會計(jì)分錄

84784951| 提問時(shí)間:08/29 16:47
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好!你做內(nèi)賬的話,可以當(dāng)長期待攤費(fèi)用 做外賬,就只能繼續(xù)接著之前的做
08/29 16:50
84784951
08/29 16:55
老師好,借方長期待攤 貸方做什么科目
宋生老師
08/29 16:55
你好!貸方計(jì)入利潤分配-未分配利潤
84784951
08/29 16:57
借方長期待攤 貸方:其他應(yīng)付款, 課消的時(shí)候 借方:管理費(fèi)用, 貸方:長期待攤 其他應(yīng)付款咋辦吶
宋生老師
08/29 16:57
你好!沒有說計(jì)入其他應(yīng)付款啊。不需要計(jì)入其他應(yīng)付款
84784951
08/29 16:58
我們是外賬,如果接之前的做就是預(yù)收款
宋生老師
08/29 16:58
你好!你外賬接著之前的賬做 你到時(shí)確認(rèn)收入,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
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