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老師,你好,我23年計提協(xié)會會費4萬,今年3月份實際繳納5萬,未收到票,票在7月份收到,繳納時和收到票時的會計分錄應該怎么做,之前計提的分錄是借:管理費用,貸:其他應付款

84784963| 提問時間:2024 08/06 14:48
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:利潤分配-未分配利1 貸:其他應付款1
2024 08/06 14:49
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