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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,你好,我23年計提協(xié)會會費(fèi)4萬,今年3月份實(shí)際繳納5萬,未收到票,票在7月份收到,繳納時和收到票時的會計分錄應(yīng)該怎么做,之前計提的分錄是借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借:利潤分配-未分配利1
貸:其他應(yīng)付款1
08/06 14:49
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