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我們?nèi)ツ暧?jì)提的行業(yè)會(huì)費(fèi),上個(gè)月實(shí)際繳納的,這個(gè)月收到的票,請(qǐng)問老師,每個(gè)步驟的會(huì)計(jì)分錄該怎么做

84784960| 提問時(shí)間:2023 06/29 16:32
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向陽老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下
2023 06/29 16:33
84784960
2023 06/29 16:35
好的 老師
向陽老師
2023 06/29 16:36
計(jì)提的時(shí)候放到了其他應(yīng)付款嗎?如果是的話,借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款
84784960
2023 06/29 16:42
計(jì)提的時(shí)候:借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款
向陽老師
2023 06/29 16:54
按照上面的來寫就可以了。
84784960
2023 06/29 16:57
老師,我這樣對(duì)嗎
向陽老師
2023 06/29 17:04
對(duì)的,是的,就應(yīng)該這么做的。
84784960
2023 06/29 17:19
上個(gè)實(shí)際交費(fèi):借其他應(yīng)付款,貸銀行,這個(gè)月收到繳費(fèi)的電子收據(jù),我需要怎樣做分錄?
向陽老師
2023 06/29 17:36
今年的嗎借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款
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