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小規(guī)模確認收入時未計提增值稅,季報申報時直接繳納了,繳納增值稅時按照含稅收入算的增值稅,現(xiàn)在做賬應該怎么調(diào)整

m882168118| 提問時間:07/25 14:51
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
貸:主營業(yè)務收入 負數(shù) 貸:應交稅費-應交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款
07/25 14:54
m882168118
07/25 15:04
比如實際交稅是3841.68,但應該交3803.64,分錄是這樣做嗎?
家權老師
07/25 15:08
你現(xiàn)在要更正申報,跟真實的開票收入保持一致。做賬還是按 貸:主營業(yè)務收入 -3803.64 貸:應交稅費-應交增值稅?3803.64 借:應交稅費-應交增值稅3841.68 貸:銀行存款3841.68
m882168118
07/25 15:15
老師,我這個收入是未開票的收入繳納的增值稅,已經(jīng)申報繳納扣款了,還能更改申報嗎?多繳納的增值稅怎么辦?
家權老師
07/25 15:18
多交的增值稅,申請退回就是
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