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老師,我們給別的學(xué)校代開了發(fā)票,扣除了相應(yīng)的稅點(diǎn),剩余部分轉(zhuǎn)給學(xué)校,該怎么記科目

84784949| 提問時(shí)間:07/19 15:34
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
您好,開了發(fā)票就要確認(rèn)收入 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
07/19 15:36
84784949
07/19 15:41
但這個(gè)款又以個(gè)人名義轉(zhuǎn)給學(xué)校了,又扣了稅點(diǎn)
劉艷紅老師
07/19 15:44
但你們開了發(fā)票,就要確認(rèn)收入
84784949
07/19 16:23
嗯,我知道這個(gè)收入要做的,后面我們轉(zhuǎn)出去的這個(gè)業(yè)務(wù)該怎么做分錄?
劉艷紅老師
07/19 16:27
掛往來,再用發(fā)票來沖賬
84784949
07/19 16:56
那扣除的稅點(diǎn)做什么科目,借:應(yīng)收賬款-xx,100,銀行存款:90,稅點(diǎn)怎么記?
劉艷紅老師
07/19 17:00
借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
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