問題已解決

老師,公司支付勞務(wù)費(fèi),但是沒有給對(duì)方申報(bào)也沒有收到發(fā)票,只是銀行有轉(zhuǎn)賬記錄,這個(gè)怎么做賬?

janet| 提問時(shí)間:07/09 11:42
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:其他應(yīng)收款-某人 貸:銀行存款 收到發(fā)票后再處理
07/09 11:44
janet
07/09 11:56
老師,對(duì)方可能沒發(fā)票,到時(shí)我匯算調(diào)增,我放在管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)可以嗎?
家權(quán)老師
07/09 11:57
是的,只有那樣處理了
janet
07/09 12:08
老師,我再請(qǐng)教一下購進(jìn)原材料到成本這一過程分錄能幫我寫一下嗎?麻煩老師了謝謝
家權(quán)老師
07/09 12:53
借:原材料 貸:銀行存款 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
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