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實(shí)務(wù)
問題已解決
不存在預(yù)繳增值稅的情況下,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,應(yīng)交增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是怎么寫的?
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速問速答你好,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
07/08 14:49
一年過中級考試
07/08 14:55
銷項(xiàng)稅100,進(jìn)項(xiàng)稅150,期末留抵稅額是50。結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額100
應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅50
貸:應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額150
增值稅的期末留抵金額,在賬上的轉(zhuǎn)出未交增值稅上體現(xiàn)的嗎?
鄒老師
07/08 14:58
你好,是的,是這樣的
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