問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,付上月對(duì)方公司借款利息已經(jīng)做賬,這個(gè)月對(duì)方開來(lái)專票怎么做賬?

阿涼| 提問(wèn)時(shí)間:07/01 14:02
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小敏敏老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué),先紅沖上月憑證,再按發(fā)票重新做一遍。
07/01 14:04
阿涼
07/01 14:23
老師能麻煩寫一下分錄嗎?
小敏敏老師
07/01 14:39
上月付利息時(shí) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款 本月收到發(fā)票時(shí) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(紅字) 貸:銀行存款(紅字) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
阿涼
07/01 14:50
非常感謝老師。
小敏敏老師
07/01 14:51
同學(xué),不客氣,應(yīng)該的。
阿涼
07/01 15:44
老師在問(wèn)一下,如果是普通發(fā)票呢?
小敏敏老師
07/01 15:46
普通發(fā)票,沖紅分錄正常做,下一步是 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款
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