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老師,我想問一下,印染廠賬務(wù)處理是怎樣的

84784957| 提問時(shí)間:06/26 11:27
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
1.購進(jìn)原材料:借:原材料貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 2.生產(chǎn)領(lǐng)用原材料:借:生產(chǎn)成本-人工費(fèi)/材料費(fèi)/水電費(fèi)等貸:原材料/應(yīng)付職工薪酬/銀行存款 3.產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資:借:生產(chǎn)成本貸:應(yīng)付職工薪酬 4.生產(chǎn)車間發(fā)生的制造費(fèi)用:借:制造費(fèi)用-機(jī)物料消耗/管理人員工資/水電費(fèi)/辦公費(fèi)等貸:原材料/應(yīng)付職工薪酬/銀行存款/累計(jì)折舊 5.結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本:借:庫存商品貸:生產(chǎn)成本 6.銷售產(chǎn)品:借:銀行存款/應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 7.月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本:借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品 8.其他業(yè)務(wù)收支:(1)出售原材料:借:銀行存款/庫存現(xiàn)金貸:其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(2)月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷售原材料的成本:借:其他業(yè)務(wù)成本貸:原材料 9.年末結(jié)轉(zhuǎn)損益:(1)結(jié)轉(zhuǎn)收入類賬戶:借:主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入/營業(yè)外收入貸:本年利潤(2)結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用類賬戶:借:本年利潤貸:主營業(yè)務(wù)成本/其他業(yè)務(wù)成本/管理費(fèi)用/財(cái)務(wù)費(fèi)用/銷售費(fèi)用/稅金及附加等(3)結(jié)轉(zhuǎn)本期實(shí)現(xiàn)的凈利潤:借:本年利潤貸:利潤分配-未分配利潤
06/26 11:34
84784957
06/26 11:44
我們是新注冊的公司。怎么建賬
樸老師
06/26 11:46
零余額建賬套就可以
84784957
06/26 11:49
我們就是幫客戶染色,染完直接發(fā)貨,沒有庫存。
84784957
06/26 11:50
需要成本結(jié)算嗎
樸老師
06/26 11:51
同學(xué)你好 這個(gè)需要的
84784957
06/26 11:51
還是直接主營業(yè)務(wù)成本
樸老師
06/26 11:52
需要成本結(jié)算的哦
84784957
06/26 12:17
是不是按你上面分錄
樸老師
06/26 12:18
嗯 按我上面的做就可以
84784957
06/26 12:28
還有,稅票的品名怎么選
樸老師
06/26 12:31
你們是開紡織物的
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