問題已解決
貴公司當(dāng)年增值稅申報收入與(A100000表第1行【營業(yè)收入】+A100000表第11行【營業(yè)外收入】+A105000表第1行3列【收入類調(diào)增金額】+A105010表第23行1列【銷售未完工產(chǎn)品的收入】))差異過大,請核實數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,如果有誤,請您及時更正。 老師請問這個要怎么更正
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速問速答去查一下增值稅的銷售額和所得稅的銷售額什么原因差異的。
05/30 13:49
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