問(wèn)題已解決

老師我想問(wèn)一下我2023年做了一筆暫估成本,然后24年年初的時(shí)候收到發(fā)票了,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:05/27 15:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借,應(yīng)付賬款。貸,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。借,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)待應(yīng)付賬款。
05/27 15:40
84784958
05/27 15:43
收到發(fā)票的時(shí)候就不如成本了嗎???
郭老師
05/27 15:44
你好,因?yàn)榭缒炅?,用利?rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)代替了。
84784958
05/27 15:47
我1月份的時(shí)候把暫估沖掉了,等發(fā)票來(lái)了,直接做這個(gè)分錄就可以了??
郭老師
05/27 15:49
是的,對(duì)的,是這么做的。
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