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23年暫估入庫(kù)的成本,24年年初發(fā)票才到,賬務(wù)怎么處理?

84785038| 提問(wèn)時(shí)間:01/15 09:37
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,發(fā)票到了沖銷暫估,然后再按照發(fā)票做賬就可以
01/15 09:38
84785038
01/15 09:39
成本是屬于23年的,匯算清繳前發(fā)票到的話是可以進(jìn)行稅前扣除的吧
東老師
01/15 09:40
對(duì)的,匯算清繳之前拿到發(fā)票就可以
84785038
01/15 09:40
23年和24年的分錄分別怎么寫呢?進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理呢?
東老師
01/15 09:41
暫估的時(shí)候借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(不含稅金額)貸應(yīng)付賬款暫估 發(fā)票來(lái)了再把暫估沖銷,再按照發(fā)票做賬
84785038
01/15 09:42
這樣做的話我23年匯算清繳的數(shù)據(jù)不就和賬不匹配了?
東老師
01/15 09:43
和賬上一樣啊,2023年的數(shù)據(jù)是沒(méi)有變化的
84785038
01/15 09:44
就是說(shuō)發(fā)票收到的時(shí)候24年不做賬務(wù)處理,直接在23年做?
東老師
01/15 09:44
你拿到發(fā)票的月份做賬沖銷暫估按照發(fā)票做賬就行了
84785038
01/15 09:53
那我匯算清繳做的是23年的,發(fā)票入賬是在24年,那匯算數(shù)據(jù)肯定是和賬不一致的了
東老師
01/15 09:54
你2023年就已經(jīng)暫估的數(shù)據(jù)入賬了,費(fèi)用就是在2023年了
84785038
01/15 09:55
想起來(lái)了,沖銷之后再入一筆,相當(dāng)于一正一副平掉了,好的,那發(fā)票是放在24年還是放在23年呢?
東老師
01/15 09:56
發(fā)票你放到2024年沖銷就可以
84785038
01/15 09:56
好的,謝謝!
東老師
01/15 09:56
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