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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我單位今年500萬(wàn)一下固定資產(chǎn)一共300萬(wàn),實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)100萬(wàn),想采取500萬(wàn)一下一次性扣除,如何賬務(wù)處理
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速問(wèn)速答你好,會(huì)計(jì)做賬只能按月折舊,所得稅申報(bào)才可以一次扣除
2024 05/14 14:27
188****8081
2024 05/14 14:38
知道,就是想知道確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債為75萬(wàn),還是25萬(wàn)?
家權(quán)老師
2024 05/14 14:44
按你適用的稅率來(lái)計(jì)算遞延所得稅
188****8081
2024 05/14 15:06
是按300*0.25還是100*0.25
家權(quán)老師
2024 05/14 15:08
需要計(jì)算暫時(shí)性差異:300-當(dāng)年計(jì)提的折舊
188****8081
2024 05/14 15:23
那是借:遞延所得稅負(fù)債75
貸:所得稅費(fèi)用25
遞延所得稅資產(chǎn)50
這樣寫分錄對(duì)嗎?老師
家權(quán)老師
2024 05/14 15:27
為啥同時(shí)又是資產(chǎn)和負(fù)債的嗯?
188****8081
2024 05/14 15:32
那應(yīng)該怎樣寫分錄呢,今年所得稅費(fèi)用共25萬(wàn),300萬(wàn)可產(chǎn)生75萬(wàn)遞延所得稅負(fù)債,差額應(yīng)該入哪里?
家權(quán)老師
2024 05/14 15:37
借:遞延所得稅資產(chǎn)75
貸:所得稅費(fèi)用?75
?借 :?所得稅費(fèi)用?25
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅25
188****8081
2024 05/14 16:00
首先我形成的不是遞延所得稅負(fù)債嗎?第二借:所得稅費(fèi)用25萬(wàn)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,不是還要交稅嗎,我是稅前利潤(rùn)100萬(wàn),選擇500萬(wàn)一次性扣除是為了暫時(shí)不交稅?。窟@塊沒(méi)太理解,麻煩老師你在具體講解一下
188****8081
2024 05/14 16:00
首先我形成的不是遞延所得稅負(fù)債嗎?第二借:所得稅費(fèi)用25萬(wàn)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,不是還要交稅嗎,我是稅前利潤(rùn)100萬(wàn),選擇500萬(wàn)一次性扣除是為了暫時(shí)不交稅???這塊沒(méi)太理解,麻煩老師你在具體講解一下
家權(quán)老師
2024 05/14 16:03
借:所得稅費(fèi)用 (300-當(dāng)年計(jì)提的折舊)*0.25
貸: 遞延所得稅負(fù)債
?借 :?所得稅費(fèi)用?25
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅25
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