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老師,為什么應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅不是200*25%?以前年度損益調(diào)也直接是200,而不是200*25%

m520341566| 提問時(shí)間:05/07 09:28
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師
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05/07 09:40
丁小丁老師
05/07 09:42
您好!因?yàn)閷?shí)際發(fā)生了,所以整個(gè)800都是可以扣除的了,對應(yīng)的所得稅就是200, 以前年度損益是800的實(shí)際額-之前確認(rèn)了的600的差額
m520341566
05/07 09:51
那2019年甲公司賬務(wù)處理借:所得稅費(fèi)用 600*25%,貸:應(yīng)交稅費(fèi) 600*25%?
m520341566
05/07 09:58
實(shí)際發(fā)生了,整個(gè)800是可以扣除,不用抵減之前的600不能扣除的嗎?
丁小丁老師
05/07 10:04
您好!匯算清繳這個(gè)600的所得稅會(huì)調(diào)整出來的,因?yàn)檫@個(gè)不能稅前扣除,產(chǎn)生了誰稅會(huì)差異
m520341566
05/07 10:16
那我遞延所得稅還是沒有搞清楚。
丁小丁老師
05/07 11:09
您好!是的,這個(gè)會(huì)形成遞延所得稅,最后的結(jié)果就是2019年是沒有稅前扣除這筆600的費(fèi)用的
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