問題已解決
請問下,4月份公司沒有別的業(yè)務,但是有異地項目預繳了增值稅,4月份并沒有開票,那么5月申報4月增值稅的時候,會不會有異常,顯示多繳了稅款,還需不需要做別的處理
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速問速答你好,不會的,在附表4填寫本期發(fā)生額就可以的,你留著以后抵扣。
04/23 16:02
m6132_4266
04/24 09:13
就是說我填在附表4里面,然后哪一期有開票要交稅的時候,就直接可以抵這個應交的增值稅是吧
郭老師
04/24 09:14
是的,需要抵扣,你再填寫實際抵扣金額,還有主表。
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