問題已解決

我23年9月做了一筆暫估款,暫估的是開回來的進項發(fā)票,然后現(xiàn)在,3月份,進項發(fā)票開回來了,是銀行付款給別人,我要沖減暫估,這個分錄要怎么做? 那我的銀行存款是要放在這里嗎 暫估和實際金額是一樣的

84785041| 提問時間:04/22 09:42
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 原分錄負數(shù)紅沖暫估的 然后再按來的發(fā)票做賬 暫估的和來的發(fā)票金額不一樣嗎 只要沖減暫估入庫的然后再做籃子發(fā)票的入庫分錄就可以的 不需要沖減成本結轉(zhuǎn)的
04/22 09:43
84785041
04/22 09:48
這個是沖減暫估沒有錯,然后現(xiàn)在這個是我按發(fā)票和流水來做賬也沒有錯吧,那我摘要應該寫什么呢
樸老師
04/22 09:52
你這樣寫摘要就可以
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