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在建工程未及時轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),20年以前的,現(xiàn)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)后,直接做借:固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn) 2、清理凈損益的時候 借:營業(yè)外支出-非流動資產(chǎn)處置凈損失 貸:固定資產(chǎn)清理。 問匯算清繳的時,需要對應怎么操作?

m959434866| 提問時間:04/17 14:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你們這又處置出去了嗎?
04/17 14:59
m959434866
04/17 15:03
沒有處置出去,對了,上面分錄是23年做的
郭老師
04/17 15:04
借有固定資產(chǎn)貸在建工程應該做這個才對。
郭老師
04/17 15:04
次月開始折舊,借管理費用等貸累計折舊。
m959434866
04/17 15:30
沒有通過折舊了,上面已經(jīng)做的分錄,對應匯算清繳的時候需要做什么?
郭老師
04/17 15:31
固定資產(chǎn)清理是你銷售出去, 你上面回復我的是沒有儲值出去是什么意思?按照你上面的做匯算清繳105090這個表格里面填寫。填寫第1列和第5列。
m959434866
04/17 15:44
就是對應的第8行“ 其中:固定資產(chǎn)盤虧、丟失、報廢、損毀或被盜損失”是吧?第1列和第5列數(shù)額一樣?
郭老師
04/17 15:45
對的是的對的是的對的
m959434866
04/17 15:53
其他表格還有需要對應填寫的嗎?
郭老師
04/17 15:55
其他的不需要,其他的不需要,還有其他的問題嗎?
m959434866
04/17 15:56
沒有了,謝謝老師
郭老師
04/17 15:58
不要客氣,工作愉快。
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