2.資料:星河公司XX年10月發(fā)生如下產(chǎn)品生產(chǎn)業(yè)務(wù)。 (1)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付第四季度管理部門(mén)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi),價(jià)稅合計(jì)9540元,增值稅稅率6%.取得增值稅專用發(fā)票。 (2)倉(cāng)庫(kù)發(fā)出甲材料,A產(chǎn)品耗用150000元,B產(chǎn)品耗用80000元,生產(chǎn)車間一般耗用200002 元,行政管理部門(mén)耗用1000元;發(fā)出乙材料,A產(chǎn)品耗用100000元,B產(chǎn)品耗用60000元,生產(chǎn)車間一般耗用2000元;行政管理部門(mén)耗用500元。 (3)采購(gòu)員劉明預(yù)借差旅費(fèi)3000元,出納用現(xiàn)金支付。 (4)從銀行提取現(xiàn)金84000元,準(zhǔn)備發(fā)放工資。 (5)用現(xiàn)金發(fā)放工資84000元。 (6)用現(xiàn)金支付辦公費(fèi)1800元,其中,支付給車間600元,支付給行政管理部門(mén)1200元。 (7)采購(gòu)員劉明報(bào)銷差旅費(fèi)3500元,無(wú)可抵扣增值稅票據(jù),出納用現(xiàn)金補(bǔ)給劉明500元。 (8)預(yù)提本月短期借款利息9000元。
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要做分錄嗎
04/17 13:20
m607524466
04/17 13:27
對(duì)的 要做會(huì)計(jì)分錄
樸老師
04/17 13:30
(1)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付第四季度管理部門(mén)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)
借:管理費(fèi)用 - 保險(xiǎn)費(fèi) 9000
應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 540
貸:銀行存款 9540
(2)倉(cāng)庫(kù)發(fā)出甲、乙材料
借:生產(chǎn)成本 - A產(chǎn)品 250000
生產(chǎn)成本 - B產(chǎn)品 140000
制造費(fèi)用 22000
管理費(fèi)用 1500
貸:原材料 - 甲材料 251000
原材料 - 乙材料 162000
(3)采購(gòu)員劉明預(yù)借差旅費(fèi)
借:其他應(yīng)收款 - 劉明 3000
貸:庫(kù)存現(xiàn)金 3000
(4)從銀行提取現(xiàn)金準(zhǔn)備發(fā)放工資
借:庫(kù)存現(xiàn)金 84000
貸:銀行存款 84000
(5)用現(xiàn)金發(fā)放工資
借:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 84000
貸:庫(kù)存現(xiàn)金 84000
(6)用現(xiàn)金支付辦公費(fèi)
借:制造費(fèi)用 - 辦公費(fèi) 600
管理費(fèi)用 - 辦公費(fèi) 1200
貸:庫(kù)存現(xiàn)金 1800
(7)采購(gòu)員劉明報(bào)銷差旅費(fèi)
借:管理費(fèi)用 - 差旅費(fèi) 3500
貸:其他應(yīng)收款 - 劉明 3000
庫(kù)存現(xiàn)金 500
(8)預(yù)提本月短期借款利息
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 - 利息支出 9000
貸:預(yù)提費(fèi)用 - 利息 9000
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- 老師再問(wèn)一個(gè),生產(chǎn)甲產(chǎn)品用10000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品耗用5000元,生產(chǎn)車間耗用1000元,管理部門(mén)耗用500元,銷售部門(mén)耗用800元,會(huì)計(jì)分錄有哪幾個(gè) 528
- 用255000元生產(chǎn)以產(chǎn)品直接領(lǐng)用L 101材料費(fèi)用285000元車間一般耗用L 101材料¥6000行政管理部門(mén)耗用L101材料費(fèi)用¥2500 351
- 某企業(yè)2020年6月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)生產(chǎn)車間生產(chǎn)甲產(chǎn)品耗用材料10000元,乙產(chǎn)品耗用材料8400元,車間管理部門(mén)耗用6000元,廠部管理部門(mén)耗用10000元。 (2)結(jié)轉(zhuǎn)本月職工工資: 生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資 15000元 生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資10000元 車間管理人員工資12000元 廠部管理人員工資10000元 (3)以銀行存款支付廠部水電費(fèi)3260元、房租2000元、車間水電費(fèi)4100元。 (4)以現(xiàn)金購(gòu)買車間用辦公用品240元。 (5)計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,其中,車間管理部門(mén)用17000元,廠部管理部門(mén)用3000元。 (6)按生產(chǎn)工人工資比例分配,并結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用。 (7)假設(shè)甲、乙兩種產(chǎn)品本月無(wú)期初余額,甲產(chǎn)品全部完工,乙產(chǎn)品月末在產(chǎn)品成本為3000元,甲、乙完工產(chǎn)品全部驗(yàn)收入庫(kù)。 要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。 911
- 您好老師,請(qǐng)幫忙解答 8.目的:練習(xí)綜合業(yè)務(wù)的核算。 資料:大新有限責(zé)任公司2023年12月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)公司編制的本月“發(fā)出材料匯總表”匯總結(jié)果如下:生產(chǎn)A產(chǎn)品耗用材料60000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品耗用材料55000元,車間一般性材料消耗2000元。 (2)公司計(jì)算出本月應(yīng)付各類人員的工資數(shù)額為:生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工資25000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品工人工資15000元,生產(chǎn)車間管理人員工資6000元。 (3)公司從銀行提取現(xiàn)金46000元準(zhǔn)備發(fā)放工資。(4)公司用現(xiàn)金向員工發(fā)放工資46000元。 (5)公司用銀行存款支付本月生產(chǎn)車間,水電費(fèi).1200元。 591
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