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老師好!我司在2024年1月申報(bào)個(gè)稅時(shí),把2023年全年一次性獎(jiǎng)金,個(gè)人該承擔(dān)部分,由企業(yè)來負(fù)擔(dān)了,記入了管理費(fèi)用,請問這部分費(fèi)用需要在2023年所得稅匯算清繳調(diào)增么?還是在2024年所得稅匯算清繳調(diào)增?

OK234567| 提問時(shí)間:04/16 15:18
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師
您好!要納稅調(diào)增處理,這個(gè)不是公司應(yīng)該承擔(dān)的
04/16 15:18
OK234567
04/16 15:27
老師,這是2023年的一次性獎(jiǎng)金,但交稅是在2024年1月交的,我應(yīng)該在哪年調(diào)增?謝謝老師!
丁小丁老師
04/16 16:22
您好!在2023年的匯算清繳時(shí)調(diào),也就是現(xiàn)在你作匯算清繳時(shí)調(diào) 你們這個(gè)獎(jiǎng)金有說好是公司承擔(dān)嗎?
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