問題已解決

老師,您好,我在申報印花稅的時候,有一些開紅字發(fā)票兌現(xiàn)銷售返利(去年銷售政策里面寫的購買多少臺給多少返利的那種),我們在24年1季度開紅票兌現(xiàn)返利的時候,那個購銷合同的印花稅計稅依據(jù),這部分的金額要扣除出來再交印花稅嗎?

84784952| 提問時間:04/08 10:28
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 不需要的,按照合同金額繳納
04/08 10:28
84784952
04/08 10:33
好的 ,那如果我們簽的是年度的大合同,實際成交的沒有那么多金額,也要按照合同上面的金額來交印花稅嗎?
小菲老師
04/08 10:36
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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