問(wèn)題已解決

老師,您好,我在申報(bào)印花稅的時(shí)候,有一些開紅字發(fā)票兌現(xiàn)銷售返利(去年銷售政策里面寫的購(gòu)買多少臺(tái)給多少返利的那種),我們?cè)?4年1季度開紅票兌現(xiàn)返利的時(shí)候,那個(gè)購(gòu)銷合同的印花稅計(jì)稅依據(jù),這部分的金額要扣除出來(lái)再交印花稅嗎?

84784952| 提問(wèn)時(shí)間:04/08 10:28
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 不需要的,按照合同金額繳納
04/08 10:28
84784952
04/08 10:33
好的 ,那如果我們簽的是年度的大合同,實(shí)際成交的沒(méi)有那么多金額,也要按照合同上面的金額來(lái)交印花稅嗎?
小菲老師
04/08 10:36
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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