當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,您好,我在申報(bào)印花稅的時(shí)候,有一些開紅字發(fā)票兌現(xiàn)銷售返利(去年銷售政策里面寫的購(gòu)買多少臺(tái)給多少返利的那種),我們?cè)?4年1季度開紅票兌現(xiàn)返利的時(shí)候,那個(gè)購(gòu)銷合同的印花稅計(jì)稅依據(jù),這部分的金額要扣除出來(lái)再交印花稅嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答同學(xué),你好
不需要的,按照合同金額繳納
04/08 10:28
84784952
04/08 10:33
好的 ,那如果我們簽的是年度的大合同,實(shí)際成交的沒(méi)有那么多金額,也要按照合同上面的金額來(lái)交印花稅嗎?
小菲老師
04/08 10:36
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
閱讀 768