問題已解決

老師,匯算清繳時補了企業(yè)所得稅。我當(dāng)時不小心,計提了 借:所得shui 費用 貸:應(yīng)交稅費~所得稅 繳納時, 借:應(yīng)交稅費~所得shui 貸:銀行存款 是不是應(yīng)該把這個充個沖掉呢?

m773165118| 提問時間:04/04 17:18
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
匯算補稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-所得稅 借:應(yīng)交稅費-所得稅 貸:銀行存款
04/04 17:20
m773165118
04/04 17:22
所以說,當(dāng)時我記錯了,應(yīng)該沖了,再記成老師這個對吧?
m773165118
04/04 17:22
所以說,當(dāng)時我記錯了,應(yīng)該沖了,再記成老師這個對吧?
家權(quán)老師
04/04 17:25
直接修改憑證就行了,不用沖
m773165118
04/05 06:13
不是老師,我2月份就交了并計提了。這個月只能沖吧?
家權(quán)老師
04/05 09:14
你好,當(dāng)年做賬錯誤可以紅沖,也可以直接更正憑證。你可以選擇紅沖
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~