問題已解決

我公司23年度計(jì)提了兩個(gè)月的工會(huì)經(jīng)費(fèi),后來所在地區(qū)取消工會(huì)經(jīng)費(fèi),在23年度沒有沖回。在24年度匯算清繳的時(shí)候,需要納稅調(diào)增。目前這種情況賬務(wù)需要怎么處理?借:以前年度損益調(diào)整(紅字),貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi);補(bǔ)提所得稅,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,最后將以前年度損益調(diào)整,轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配。這樣處理對(duì)么?

70565795| 提問時(shí)間:04/03 00:22
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沈潔老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,請(qǐng)稍等一下,我看一下過程
04/03 00:23
沈潔老師
04/03 00:25
你好,你的賬務(wù)處理是正確的,如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以前年度損益調(diào)整科目可以直接用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)替代,希望可以幫助你,謝謝
70565795
04/03 11:55
老師你好,有處理思路了么。
70565795
04/03 11:57
謝謝,老師答疑。
70565795
04/03 11:57
謝謝,老師答疑。
沈潔老師
04/03 12:01
你好,你的賬務(wù)處理沒有問題,是對(duì)的,是還有其他問題嗎
70565795
04/03 12:35
你好,老師。另外的調(diào)增調(diào)減項(xiàng)目,例如期間費(fèi)用,職工福利費(fèi)等等,出現(xiàn)調(diào)增情況,這樣的話,直接補(bǔ)貼所得稅就可以對(duì)吧?
沈潔老師
04/03 12:39
你好,這種超過稅前扣除比例的,直接補(bǔ)提所得稅就可以,希望可以幫助你,謝謝
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