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本月購進一批裝飾材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅稅額30萬元,企業(yè)資產處領用15% 用于裝修職工食堂。

84785034| 提問時間:04/01 21:07
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
同學您好, 借:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:銀行存款 一、借:管理費用——福利費 貸:應付職工薪酬——福利費 2,領用, 管理費用(行政用) 貸:原材料, 應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉出)
04/01 21:13
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