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老師,您好!請(qǐng)教一個(gè)問題:老板借備用金我分錄記借方—-其他應(yīng)付款—34000元,貸方:庫(kù)存現(xiàn)金—-34000元,之后怎么沖銷這筆賬呢?

84785028| 提問時(shí)間:03/28 11:17
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,你收到的都是負(fù)數(shù),對(duì)嗎?
03/28 11:18
84785028
03/28 11:25
老師,那個(gè)是橫杠不是負(fù)數(shù)
東老師
03/28 11:27
這個(gè)錢還給老板才可以平賬
84785028
03/28 11:27
~這筆其他應(yīng)付款可以拿來沖銷應(yīng)付職工薪酬或老板的報(bào)銷費(fèi)用嗎
東老師
03/28 11:29
也可以拿費(fèi)用發(fā)票來報(bào)銷的
84785028
03/28 11:59
其實(shí)就是當(dāng)時(shí)賬面現(xiàn)金余額多了就用掛到老板的個(gè)人往來
東老師
03/28 12:00
沒錯(cuò) 其實(shí)就是這個(gè)意思
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