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老師,假如之前預(yù)估材料費(fèi) 借:主營業(yè)務(wù)成本材料 貸:應(yīng)付賬款~暫估 但現(xiàn)在收到了這張發(fā)票,這該怎么記?

m773165118| 提問時(shí)間:03/27 21:12
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在收到了這張發(fā)票,賬務(wù)處理是 借:應(yīng)付賬款~暫估,貸:主營業(yè)務(wù)成本 借:原材料,貸:銀行存款等科目 收到材料發(fā)票,通常是計(jì)入原材料科目核算,而不是直接計(jì)入 主營業(yè)務(wù)成本? 的
03/27 21:13
m773165118
03/27 21:20
嗯,老師,因?yàn)檫M(jìn)的材料當(dāng)天就用完了
m773165118
03/27 21:20
嗯,老師,因?yàn)檫M(jìn)的材料當(dāng)天就用完了
鄒老師
03/27 21:20
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!?
m773165118
03/27 21:23
老師,只收回一部分材料票,那沖之前暫估得憑證是部分沖還是全部沖呢?
m773165118
03/27 21:23
老師,只收回一部分材料票,那沖之前暫估得憑證是部分沖還是全部沖呢?
鄒老師
03/27 21:24
你好,只收回一部分材料票,那就是部分沖銷了?
m773165118
03/27 21:24
那就是可以部分沖?
m773165118
03/27 21:24
那就是可以部分沖?
鄒老師
03/27 21:25
你好,是的,是可以的
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