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老師,您好!去年12月有一項未開票收入10萬,本月開了發(fā)票,請問去年未開票收入10萬對應的增值稅附加在本月開了發(fā)票后申報時不用退稅或者在申報表里以負數(shù)顯示嗎?

m34Y9868| 提問時間:03/13 10:10
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,負數(shù)不能自己申報,是需要去稅務局申報的
03/13 10:11
m34Y9868
03/13 10:18
老師,我看增值稅在申報表里是以負數(shù)體現(xiàn)的,但增值稅的附加沒有以負數(shù)體現(xiàn),是以0體現(xiàn)的。
東老師
03/13 10:18
負數(shù)不用報稅,所以才會是零
m34Y9868
03/13 10:24
老師,但是去年12月未開票收入對應的增值稅附加是申報并繳納了的呀,本月申報時只是增值稅是負數(shù),但附加申報表里顯示為0,也就是去年12月已繳納的附加退不回了嗎?
東老師
03/13 10:26
這種情況那你可以去稅務局申請退稅
m34Y9868
03/13 10:33
哦,好的,謝謝老師!
東老師
03/13 10:34
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