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年底庫(kù)存商品暫估入賬結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)后年初收到發(fā)票如何處理?

84784949| 提問(wèn)時(shí)間:03/08 10:49
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
收到發(fā)票,把暫估的紅沖按發(fā)票入賬。
03/08 10:52
84784949
03/08 10:53
我年底有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),利潤(rùn)這塊需要沖紅么
玲老師
03/08 10:58
你好,你看一下沒(méi)有差異就不調(diào)整。
玲老師
03/08 10:58
要是要是你暫估的和發(fā)票一點(diǎn)差異沒(méi)有直接貼到原來(lái)憑證后面就行,這樣非常簡(jiǎn)單處理就行。
84784949
03/08 11:06
那就是年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)這塊,年初到票后不做處理么
玲老師
03/08 11:10
這個(gè)發(fā)票和暫估的沒(méi)有差異,可以不處理就直接貼到原來(lái)憑證后面就行,其他什么也不用操作。
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