問題已解決

上年結(jié)轉(zhuǎn)后年初余額 其他應(yīng)付暫估和管理暫估余額不一致,這兩個(gè)余額應(yīng)該是一樣的才對(duì)吧?

84784999| 提問時(shí)間:05/21 11:34
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
其他應(yīng)付暫估和管理暫估余額當(dāng)時(shí)是怎么做的?
05/21 11:35
84784999
05/21 11:38
上年計(jì)提了暫估 借:管理費(fèi)用-暫估 貸:其他應(yīng)付款-暫估
家權(quán)老師
05/21 11:39
管理費(fèi)用-暫估年末都結(jié)轉(zhuǎn)了,沒有余額的
84784999
05/21 11:41
那今年取得發(fā)票,應(yīng)該怎么做分錄呀?
家權(quán)老師
05/21 11:45
借:其他應(yīng)付款-暫估 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款
84784999
05/21 11:51
沒有稅,上年計(jì)提了暫估 借:管理費(fèi)用-暫估 貸:其他應(yīng)付款-暫 今年取得成本票:借:其他應(yīng)付-暫估? 貸:應(yīng)付賬款,? ? ?這樣行不行,不是不影響損益嗎?從管理費(fèi)用計(jì)入成本需要做賬嗎?
家權(quán)老師
05/21 11:53
沒有差額今年取得成本票:借:其他應(yīng)付-暫估? 貸:應(yīng)付賬款,就行
84784999
05/21 12:02
暫估了很多,拿回來的少
84784999
05/21 12:03
這兩種做法都不對(duì)吧?
家權(quán)老師
05/21 14:03
如果當(dāng)時(shí)虛估了費(fèi)用,就可以紅沖多虛估的金額
84784999
05/22 09:48
因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤,所以是虛增了,直接在今年做負(fù)數(shù)的管理費(fèi)用嘛?
家權(quán)老師
05/22 09:52
那個(gè)虛增的費(fèi)用,需要修改上年12月的報(bào)表,更正季度申報(bào),然后做年都匯算
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