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以前暫估的成本,后續(xù)未有發(fā)票,成本應(yīng)該已結(jié)轉(zhuǎn)怎么辦,暫估余額在賬面

84784968| 提問時(shí)間:2020 07/18 16:35
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,是跨年的,借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn),應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅
2020 07/18 16:36
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