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您好老師,我單位為行政單位,置換新的辦公樓會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?還有就是待處理財(cái)產(chǎn)損益科目貸方有余額期末應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目?

73679850| 提問時(shí)間:2024 03/06 18:17
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好! 行政單位置換新辦公樓,會(huì)計(jì)分錄:借:固定資產(chǎn)(新辦公樓),貸:固定資產(chǎn)(舊辦公樓),借/貸:銀行存款/其他應(yīng)付款(差額)。待處理財(cái)產(chǎn)損益貸方余額應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到“其他收入”或“營(yíng)業(yè)外收入”科目。
2024 03/06 18:18
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