問題已解決
這是一個外賬的期未各余額的期末,我是不是要核對這期末現(xiàn)金就可以了
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速問速答你好,其他的往來科目你可以和對方企業(yè)對賬。也可以核對的。然后庫存商品存貨去倉庫盤點。
2024 02/29 09:04
84785016
2024 02/29 09:16
進(jìn)項一張發(fā)票,比銷項大,3月嘎怎么報增值稅了
郭老師
2024 02/29 09:18
你好,附表儀里面填寫銷項稅額,附表二里面填寫進(jìn)項,然后自動留底在主表。
84785016
2024 02/29 09:27
哦哦,不是說留底不好嘛
郭老師
2024 02/29 09:29
那你們現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)生了不是,如果你不想留底的話,你找發(fā)票換一個。
84785016
2024 02/29 09:50
就一張進(jìn)項 就一張進(jìn)項
郭老師
2024 02/29 09:50
哦,那你先別認(rèn)證增值稅零申報。
84785016
2024 02/29 10:07
好,那后面要怎么做了,我要跟老板說嘛
84785016
2024 02/29 10:08
留抵不多才100,可我又說不出要怎么跟老板解釋
郭老師
2024 02/29 10:09
你好,后面你需要抵扣的時候再認(rèn)證就行,這個不需要跟你老板說
84785016
2024 02/29 11:54
老師你幫我看看這個表是不是有問題呀
郭老師
2024 02/29 11:55
從這里面看不出來你的收入沒有結(jié)轉(zhuǎn),而且你沒有成本。
郭老師
2024 02/29 11:56
這里的余額沒法給你核對。
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