問(wèn)題已解決

應(yīng)收賬款 期初數(shù)據(jù),怎么取數(shù)

84784970| 提問(wèn)時(shí)間:02/27 17:01
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夢(mèng)瑤老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
直接取上一期期末余額
02/27 17:02
84784970
02/27 17:04
我是問(wèn)合并報(bào)表 如何取數(shù),我涉及兩個(gè)子公司,有內(nèi)部往來(lái),所以我在做母公司和兩個(gè)子公司 合并報(bào)表,
夢(mèng)瑤老師
02/27 17:10
合并報(bào)表是自己做的,期初可取去年年末數(shù)
84784970
02/27 17:23
就是我的期初數(shù)據(jù),需要對(duì)往來(lái) 應(yīng)收賬款的內(nèi)部 數(shù)據(jù) 刪除是嗎?我的業(yè)務(wù)其實(shí)簡(jiǎn)單的,母公司a子公司b, 子公司c
84784970
02/27 17:25
現(xiàn)在子公司b 開(kāi)票給a, 有80萬(wàn)a 還未支付,c多收了20萬(wàn)還沒(méi)開(kāi)票給a,這種情況 我期初的余額怎么弄呢
夢(mèng)瑤老師
02/27 17:34
是的,往來(lái)需要內(nèi)部抵銷(xiāo)
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