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老師,您好!請(qǐng)問一個(gè)公司的經(jīng)營地址和辦公地址可以不在一個(gè)地方嗎?

m34Y9868| 提問時(shí)間:02/23 09:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
不可以 這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)的?
02/23 09:36
m34Y9868
02/23 09:43
哦。老師,請(qǐng)問未開票收入需要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額嗎?
郭老師
02/23 09:43
對(duì)的,是的,是這么做的。
m34Y9868
02/23 09:49
可是當(dāng)月申報(bào)增值稅時(shí)忘了申報(bào)未開票部分和銷項(xiàng)稅,可以在以后月份再申報(bào)嗎?
郭老師
02/23 09:51
可以的,可以這么做的。
m34Y9868
02/23 09:56
可以的話會(huì)繳納滯納金嗎,老師?
郭老師
02/23 09:57
你好,不會(huì)有滯納金的,你不修改之前的不是啊。
m34Y9868
02/23 10:03
老師,要修改才會(huì)有滯納金嗎?我以為本來是屬于之前月份的且在之前月份也是出了憑證入了賬的,現(xiàn)在才申報(bào),所以要產(chǎn)生滯納金呢?我的這種以為是錯(cuò)誤的哈?
郭老師
02/23 10:04
對(duì)的,是的,這個(gè)跨年了嗎?沒有跨年你可以忽略的。
郭老師
02/23 10:04
從你賬上反結(jié)賬修改。
m34Y9868
02/23 10:07
老師,剛跨年,就是比如去年12月賬上有未開票收入和銷項(xiàng)稅額,但12月的申報(bào)表上卻沒有(當(dāng)時(shí)忘了申報(bào)),這種情況怎么處理呢?
郭老師
02/23 10:09
那你增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致吧,如果跨年了的話,你建議修改。
m34Y9868
02/23 10:14
是的,所得稅申報(bào)跟增值稅申報(bào)不一致,所得稅含了未開票部分收入的,老師,您說的修改的意思是不管去年的賬和申報(bào)表,今年再修改嗎?怎么修改呢?不想修改去年的申報(bào)表,那么就是出憑證今年修改嗎?還沒遇到過這樣的。
郭老師
02/23 10:16
我的意思是去修改增值稅申報(bào)表
m34Y9868
02/23 10:18
老師,只有修改報(bào)表的做法嗎?
郭老師
02/23 10:19
對(duì)的,對(duì)的,只有這一種方法。
m34Y9868
02/23 10:48
那在后面開票月份申報(bào)增值稅時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出銷售額,而這個(gè)銷售額就是之前的未開票銷售額,那就是直接刪了系統(tǒng)自動(dòng)彈出的銷售額嗎,老師?
m34Y9868
02/23 10:48
那在后面開票月份申報(bào)增值稅時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出銷售額,而這個(gè)銷售額就是之前的未開票銷售額,那就是直接刪了系統(tǒng)自動(dòng)彈出的銷售額嗎,老師?
郭老師
02/23 10:50
你好,自動(dòng)在哪里彈出這個(gè)銷售額。
m34Y9868
02/23 11:03
就是附列資料(一),開了銷售票,申報(bào)時(shí)附列資料(一)會(huì)自動(dòng)出來的。
郭老師
02/23 11:04
你好,那你是不是之前做了無票收入,后期開了發(fā)票啊?如果是的話,未未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)。
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