問題已解決
老師好,2023年12月份發(fā)票已填報(bào)并于2024年1月申報(bào)并交納了增值稅,但在當(dāng)月發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,于是在2024年1月開具了同內(nèi)容、同金額的紅字發(fā)票。請(qǐng)問老師,2024年2月15日前怎樣申請(qǐng)退稅?如何申報(bào)、怎樣退稅?
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速問速答不用退稅呀,正常申報(bào),系統(tǒng)會(huì)吧你沖的那個(gè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)出來的,申報(bào)金額和稅金都會(huì)是藍(lán)字發(fā)票-紅字發(fā)票的差額的
02/14 22:34
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