問題已解決
您好,老師,應交稅費-應交增值稅(進項稅額)和應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)年底的時候需不需要結(jié)轉(zhuǎn)呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答是的,科目要結(jié)轉(zhuǎn)屏的。
2024 01/26 09:39
玲老師
2024 01/26 09:39
?你好同學:
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ?
? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(進項)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅(銷項)
貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進項大于銷項就是最后一個分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
m9797246288
2024 01/26 09:57
也就是說年底是需要把他結(jié)轉(zhuǎn)了是吧?
玲老師
2024 01/26 10:01
是的,正常平時都是這樣要結(jié)轉(zhuǎn)的,你要是平時沒結(jié)轉(zhuǎn)年度結(jié)轉(zhuǎn)也行。
m9797246288
2024 01/26 10:10
好的,謝謝老師
玲老師
2024 01/26 10:13
客氣,祝您工作學習愉快。
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