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老師,幫我看看這個分錄,這個22年買的金稅盤沒有要交的增值稅,就沒有抵扣,然后這個分錄我做錯了,現(xiàn)在怎么更正呀,這個分錄是多余的

68446514| 提問時間:01/15 14:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
做相反的分錄就可以了, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。小規(guī)模。
01/15 14:42
68446514
01/15 14:43
不涉及以前年度哈?
郭老師
01/15 14:44
對的,是的,這個不影響的。
68446514
01/15 14:46
還有一個,22年給航天付了520元金稅盤,然后23年3月份他們又給紅沖了280,4月份又開進(jìn)280,這又咋做呀
郭老師
01/15 14:46
借管理費(fèi)用辦公費(fèi)貸銀行還款520, 借銀行存款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)280。
68446514
01/15 14:48
好的謝謝老師
68446514
01/15 14:48
好的謝謝老師
郭老師
01/15 14:50
不用客氣,工作愉快
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