問題已解決

老師,22年最后一個(gè)季度的,分錄做錯(cuò)了,現(xiàn)在可以更正嗎

84784984| 提問時(shí)間:2023 04/06 19:39
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
可以的,可以做更正分錄。
2023 04/06 19:39
84784984
2023 04/06 19:44
要不要繳稅了
84784984
2023 04/06 19:45
開的普票,我做成 借:庫存現(xiàn)金600 貸:其他應(yīng)收款600
84784984
2023 04/06 19:45
應(yīng)該是貸:其他業(yè)務(wù)收入
玲老師
2023 04/06 19:45
需要去看具體情況了,要是影響損益的。需要調(diào)整所得稅。少交稅款就要補(bǔ)交稅款。
84784984
2023 04/06 20:03
那應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),我怎么走平呢
玲老師
2023 04/06 20:07
你好? 這樣更下的? 借 其他應(yīng)收款?,貸以前年度損益 調(diào)整? 借??以前年度損益 調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi),所得稅 借? ?以前年度損益 調(diào)整 貸未分配利潤?
84784984
2023 04/06 20:09
好的,謝謝老師企業(yè)所得稅匯算清繳要調(diào)整是吧
玲老師
2023 04/06 20:10
這個(gè)正常填寫在收入里交稅行了??
84784984
2023 04/06 20:11
好的,就不需要調(diào)增了,在總收入上加上600
玲老師
2023 04/06 20:13
你好是的是這樣處理的??
84784984
2023 04/07 08:49
老師,去年是免增值稅的,我怎么做
玲老師
2023 04/07 08:51
你好,一樣的。也是把這個(gè)收入填寫在收入那個(gè)表那一行里。
玲老師
2023 04/07 08:51
他免增值稅,但是沒有免所得稅,所以匯算清繳是正常填寫的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~