問題已解決

外貿(mào)公司,不開發(fā)票,所以稅務讓我們增值稅申報的時候進項不要抵扣??墒俏覀儼l(fā)票有做認證,這種情況還要在借方做應交稅費——應交增值稅(進項)嗎?

蛋卷| 提問時間:01/13 22:21
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
同學您好,進項不要抵扣不需要記 應交稅費——應交增值稅(進項)的
01/13 22:24
蛋卷
01/13 22:37
認證了,也不需要嗎?如果是費用,是價稅都做費用嗎?
易 老師
01/13 22:38
同學您好,學員您好,是的,對的價稅都做費用
蛋卷
01/13 22:42
上個月,有一份已經(jīng)做了應交稅費—應交增值稅(進項),這個月要怎么調(diào)呢?
易 老師
01/13 23:11
同學您好,做進項轉(zhuǎn)出就可以了
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