問題已解決
老師,取得的進項留抵退稅,做為當期的營業(yè)外收入,那年底的企業(yè)所得稅,這部分收入可以扣除嗎?
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速問速答進項稅額留抵退稅不是營業(yè)外收入。
01/09 14:30
84784999
01/09 14:36
啊 不做收入啊
玲老師
01/09 14:39
借銀行存款貸留抵退稅,借留抵退稅貸進項稅額轉(zhuǎn)出。
84784999
01/09 14:47
那如果做進項稅額轉(zhuǎn)出,加計抵減的稅額也要調(diào)整了?
玲老師
01/09 14:49
你好 這個是留抵的退稅? 沒有加計的??
84784999
01/09 15:40
我的意思是,之前計提的加計抵減額。是不是也要隨著進項稅轉(zhuǎn)出做調(diào)整?
玲老師
01/09 15:43
這筆業(yè)務和那個沒有關系。是按照你提問留抵退稅來給你回復的,你是有新的問題了嗎?
84784999
01/09 15:46
n你到底會不會 不會就說不會 我就是這個問題不懂 我哪有什么新問題
玲老師
01/09 15:47
你第1個提問這筆和你加計抵扣一點關系沒有也不存在轉(zhuǎn)出。
玲老師
01/09 15:47
然后你認為我哪里不對,請指出來,不要這樣隨便就指責人。
玲老師
01/09 15:48
而且我后面回復的已經(jīng)是多回復你了,你前面問的是不是交所得稅我已經(jīng)告訴你了這個不是營業(yè)外收入所以也不交所得稅。
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