問(wèn)題已解決

公司給客戶開(kāi)的加工費(fèi)發(fā)票,印花稅是按購(gòu)銷合同申報(bào)的可以嗎

m78729466| 提問(wèn)時(shí)間:01/08 13:26
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)按加工承攬合同來(lái)。
01/08 13:27
m78729466
01/08 13:28
那之前申報(bào)錯(cuò)了還要更正嗎
m78729466
01/08 13:28
那之前申報(bào)錯(cuò)了還要更正嗎
宋生老師
01/08 13:29
你好,這個(gè)一般沒(méi)什么關(guān)系的,查的少。
m78729466
01/08 13:54
哦,我再申報(bào)加工費(fèi)印花稅著。是不最好核定這個(gè)稅種改過(guò)來(lái),稅率多少的
宋生老師
01/08 13:57
你好,印花稅是自己采集,自己申報(bào)的。
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