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郭老師接 老師,對于增值稅填報數(shù)據(jù)我還是有疑問,填報數(shù)據(jù)不是要跟財務(wù)報表數(shù)據(jù)一致嗎,2月份收入數(shù)據(jù)有誤,我在本月改2月份的收入,然后去更正2月份的增值稅填報數(shù)據(jù),那不是跟2月份的財務(wù)報表數(shù)據(jù)不一致了嗎?

84784970| 提問時間:2023 12/31 09:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
增值稅和你賬上的數(shù)據(jù)一樣 你二月份兒現(xiàn)在和你賬上的是不是一樣的,只要是一樣的不用修改,你在這個月修改的,下一個月才申報。
2023 12/31 09:39
84784970
2023 12/31 09:43
就是我現(xiàn)在改2月份的收入只是影響到這個月,下個月申報就行是吧?
郭老師
2023 12/31 09:46
是的,對的,是這么做的。
84784970
2023 12/31 11:50
對了老師,我查了賬務(wù),以前年度的收入今年一、二月份開了好多發(fā)票,那增值稅填報信息是不是也要把這些填進去?
郭老師
2023 12/31 11:59
當(dāng)時做了無票收入未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù) 開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
84784970
2023 12/31 12:50
就是假如一月份實際收入是300萬,假如當(dāng)月的收入開了100萬的發(fā)票,去年的收入開了100萬的發(fā)票,我填數(shù)據(jù)就是開發(fā)票銷售額100萬,未開發(fā)票銷售額200萬,然后去年的收入發(fā)票100萬我在哪里填負(fù)數(shù)?
郭老師
2023 12/31 12:56
你好 200-100 未開具發(fā)票正數(shù)-負(fù)數(shù)在未開具發(fā)票填寫 開具發(fā)票填寫200
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