問(wèn)題已解決

老師您好,我看我的業(yè)務(wù)招待費(fèi)已經(jīng)超過(guò)了扣除比例,把這部分的費(fèi)用還可以入到那個(gè)科目明細(xì)下面,福利費(fèi)也差不多剛好

84784954| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/29 16:12
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84784954
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
老師我看像這種情況的話,是不是就不用在考慮交不交所得稅的事了,因?yàn)樘潛p著,還有唯一就是企業(yè)招待費(fèi)超了
2023 12/29 16:14
84784954
2023 12/29 16:20
所以說(shuō)我目前看看我的利潤(rùn)表如果如果是虧損的就不用考慮繳納企業(yè)所得稅的問(wèn)題,如果利潤(rùn)比較高的話就要考慮多進(jìn)一些成本入賬了對(duì)吧
東老師
2023 12/29 16:12
你好,可以稍微記一些的福利費(fèi)里面
東老師
2023 12/29 16:15
對(duì),你納稅調(diào)整以后如果還是虧損的話就不用交所得稅
東老師
2023 12/29 16:21
對(duì),沒(méi)錯(cuò)的,就是這個(gè)意思
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