問題已解決

我這邊前期在建預(yù)轉(zhuǎn)固了, 分錄:借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 應(yīng)付賬款(暫估) 現(xiàn)在我收到了這個項目的進(jìn)項發(fā)票,我如何記賬啊

84785013| 提問時間:2023 12/26 17:14
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 貸應(yīng)付賬款
2023 12/26 17:14
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