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老師,我們單位借款給別的單位收的利息怎么做賬 東老師不要接手

84784999| 提問時間:2023 12/26 11:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2023 12/26 11:20
84784999
2023 12/26 11:36
可以沖財務(wù)費(fèi)用—利息費(fèi)用嗎?
郭老師
2023 12/26 11:36
不可以啊,你這樣的話,增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致。
84784999
2023 12/26 11:46
沒開票 我們單位之前都是借:管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款
郭老師
2023 12/26 11:48
你好,你這是自己開發(fā)票還是給別人開?
84784999
2023 12/26 11:51
不開票 說錯了,借:財務(wù)費(fèi)用—利息費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款
84784999
2023 12/26 11:53
沖財務(wù)費(fèi)用 老師
郭老師
2023 12/26 11:53
可是你們是收到的,收到的是銀行存款增加。借銀行存款,貸財務(wù)費(fèi)用。
84784999
2023 12/26 11:59
沒收到錢老師 意思是不做收入可以沖財務(wù)費(fèi)用
郭老師
2023 12/26 12:00
你想要隱瞞收入的可以 按照正規(guī)的來說不可以, 因為你這筆錢需要繳納增值稅 沒有收到借其他應(yīng)收款貸財務(wù)費(fèi)用。
84784999
2023 12/26 13:33
沒有收到可以沖財務(wù)費(fèi)用
郭老師
2023 12/26 13:34
可以可以啊,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制來做就行
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